我公司提供場地裝修好交給第三方經(jīng)營,費用根據(jù)利潤提成來,收入款項入我公司賬戶,然后次月扣除我公司提成租金后剩余款項打給經(jīng)營方,如何做賬務處理
耍酷的大樹
于2024-05-08 09:02 發(fā)布 ??248次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-05-08 09:04
借:銀行存款
貸:預收賬款 或 其他應付款(如果尚未確認收入)
或
貸:營業(yè)收入(如果已確認收入)
借:預收賬款 或 其他應付款
貸:營業(yè)收入(確認的提成租金金額)
貸:應付賬款(給經(jīng)營方的剩余款項)
借:應付賬款
貸:銀行存款
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借:銀行存款 ?
貸:預收賬款 或 其他應付款(如果尚未確認收入) ?
或 ?
貸:營業(yè)收入(如果已確認收入)
借:預收賬款 或 其他應付款 ?
貸:營業(yè)收入(確認的提成租金金額) ?
貸:應付賬款(給經(jīng)營方的剩余款項)
借:應付賬款 ?
貸:銀行存款
2024-05-08 09:04:28

你好,同學。你可以簽訂三方協(xié)議,代收代付處理。
2019-11-11 10:50:54

你好!內(nèi)帳收取的房租沖減你們自己的房租費用,借:銀行存款 貸:待攤費用就可以。待攤費用科目應該已經(jīng)取消了一年內(nèi)的用預付賬款科目代替了
2016-02-27 21:14:30

你好,這個不建議你們這樣操作。因為這個非金融企業(yè),容易形成資金池。
賬務處理是
借:銀行存款
貸:其他應付款
2020-07-07 14:02:06

你好,收到客戶貨款: 借:銀行存款 貸:其他應付款
付款給第三方時: 借:其他應付款 貸:銀行存款
2018-09-12 11:21:19
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