
比如月末結轉成本本來科目是借營業成本50000 貸其他應付款-社保30000 其他應付款-公積金20000 現在公積金和社保的金額寫反了 怎么調整
答: 您好,把原分錄紅沖,再做正確的分錄就對了,這是最簡單的調整方法,
我們公司的工資、社保、公積金,是由A公司代發的。每個月就是把 (應發工資+公司部分社保+公司部分公積金)打給A公司就可以了,那么分錄是不是該這樣做?1、月底計提工資、社保、公積金借:主營業務成本-員工成本-工資(應發工資) 500 主營業務成本-員工成本-社保 10 主營業務成本-員工成本-公積金 10 貸:其他應付款 5202、還給公司A 借:其他應付款 520 貸:銀行存款
答: 為什么沒有應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
新接一家企業,主要收入是*勞務*修理費,結轉成本分錄是:借:主營業務成本 貸:其他應付款-個人 支付維修費時:借:其他應付款-個人。 貸:銀行存款。后附的是銀行回單 好多個人名。這是咋回事呢
答: 你這個成本是啥成本


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