老師,5月開了份發票,5月貨物出庫了,發票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數量為0,由于小數點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業外支出就可以了。 答
老師,這個是依據哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

小規模一般納人,購入原材料,供應商不提供發票,分錄借原材料,貸應付賬款,對嗎?
答: 你好,沒有發票,一般不能入賬,入賬了,也不能稅前列支!要作納稅調整的
請問小規模公司,購入原材料,沒付款,需要暫估嗎,借:原材料 貸:暫估應付一x供應商,
答: 您好 請問購入原材料 收到發票了么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:請問下工業企業原材料暫錄入庫領用后,收到部分發票后暫估怎么處?支付貨款:借:應付賬款-供應商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應付賬款--暫估33900 生產領用:借:生產成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發票:借:原材料 -入庫30000 應交稅費-進項3900貸:應付賬款 供應商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。

