我們單位去年年底預提了費用,當時借地勘生產(chǎn)-其他 100w,貸其他應付款-未報賬費用 100w,3月份甲項目部拿回來了張5w材料專票,我是這樣做的,借地勘生產(chǎn)-其他 -0.73w 應交稅費-進項稅 0.73w,貸 其他應付款-未報賬費用 -5w 貸 其他應付款-甲項目部5w,領(lǐng)導說來的票就放到地勘生產(chǎn)-其他,不做調(diào)整了,請老師幫忙看看做的對不對
大白鵝
于2018-04-16 22:12 發(fā)布 ??613次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-17 06:34
你好!發(fā)票來了,
1 先沖回以前的預估:借地勘生產(chǎn)-其他 -5w,貸其他應付款-未報賬費用 -5w
2 再按發(fā)票做正確分錄
借地勘生產(chǎn)-其他 -*W
應交稅費-應交增值稅 0.73
貸銀行存款或應付賬款
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你好!發(fā)票來了,
1 先沖回以前的預估:借地勘生產(chǎn)-其他 -5w,貸其他應付款-未報賬費用 -5w
2 再按發(fā)票做正確分錄
借地勘生產(chǎn)-其他 -*W
應交稅費-應交增值稅 0.73
貸銀行存款或應付賬款
2018-04-17 06:34:46

你好 這個不涉及損益科目 你直接調(diào)整處理即可
2020-08-04 15:10:25

你好 不想本月認證放在應交稅費-待認證進項稅
2021-06-29 11:40:15

你好 私人進項稅是啥 個人業(yè)務不要入賬
2019-01-18 15:33:43

如果存在其他應付款沒付且后期也不需要付了需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,并繳納所得稅
2018-10-08 14:34:05
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