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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-16 15:14

你好,是可以抵扣的 
借;管理費用等科目   應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目

2333333 追問

2018-04-16 15:37

老師如果是為一個項目購進的云服務是不是可以做到原材料科目呢?

鄒老師 解答

2018-04-16 15:41

你好,這個是不屬于原材料 核算范圍的

2333333 追問

2018-04-16 17:18

老師還有一個問題 
 
 
 為什么出現這種情況 68.56后面那么多零

鄒老師 解答

2018-04-16 17:25

你好,是不是單元格格式設置保留成多位小數了

2333333 追問

2018-04-16 17:28

沒有,是在金蝶軟件里打印出來的 
自動生成的。 
其他月份的又沒有這種情況

鄒老師 解答

2018-04-16 17:33

你好,你可以選中這些數據,然后格式,小數位,保留兩位小數,然后保存就是了

2333333 追問

2018-04-16 17:38

再問你一下,我報年報的時候,填寫折舊表時,當年折舊額在所得稅主表里顯示后要繳納企業所得稅,這是為什么呀?不知道是不是我填寫錯了

鄒老師 解答

2018-04-16 17:41

你好,是不是調整之后應納稅所得額是正數

2333333 追問

2018-04-16 17:56

老師,資產原值是155479,17年折舊額是35573.92,累計額是80791.56 
 
我是不填錯了

鄒老師 解答

2018-04-16 17:59

你好,你這個折舊稅收金額怎么沒有填寫數據呢

2333333 追問

2018-04-16 18:01

折舊稅收金額怎么算,怎么填,我以前沒填過呢

鄒老師 解答

2018-04-16 19:17

你好,就是稅法允許計提的折舊金額

2333333 追問

2018-04-16 20:43

這是電腦里自動書來的數據 沒法編輯啊

鄒老師 解答

2018-04-16 20:48

你好,是因為你稅收金額欄次沒有填寫原值,折舊才造成需要調整 
如果你填寫了而且沒有差異是不需要調整的

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相關問題討論
借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正數發票一樣,把金額改為負數就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好:分錄為 借:原材料 5 應交稅費-應交增值稅-進項稅0.65 貸:應付賬款 5.65 借:應收賬款 113 貸:主營業務收入 100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅13
2022-11-03 10:30:24
你好 借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2021-08-04 09:26:10
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