
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項稅額900 納稅申報表怎么填寫?
答: 這個沒有這個科目呢,應(yīng)該是確認(rèn)銷項稅額,是延遲確認(rèn)收入吧
有需要的待轉(zhuǎn)銷銷項稅額怎么處理 出現(xiàn)時的核算是借:應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)么 那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的分錄怎么寫
答: 是的,結(jié)轉(zhuǎn)和平時一樣進(jìn)銷差額計未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費(fèi)用——職工福利850應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額50貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)900借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利900 貸:銀行存款900借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額50借:管理費(fèi)用——職工福利50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)50老師,看下這個分錄對嗎
答: 可以的,可以這么做的。


淺淺笑 追問
2018-04-16 13:40
淺淺笑 追問
2018-04-16 13:41
江老師 解答
2018-04-16 14:17