
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額900 納稅申報(bào)表怎么填寫?
答: 這個(gè)沒有這個(gè)科目呢,應(yīng)該是確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,是延遲確認(rèn)收入吧
有需要的待轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)稅額怎么處理 出現(xiàn)時(shí)的核算是借:應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)么 那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的分錄怎么寫
答: 是的,結(jié)轉(zhuǎn)和平時(shí)一樣進(jìn)銷差額計(jì)未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費(fèi)用——職工福利850應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)900借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利900 貸:銀行存款900借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50借:管理費(fèi)用——職工福利50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50老師,看下這個(gè)分錄對(duì)嗎
答: 可以的,可以這么做的。


淺淺笑 追問(wèn)
2018-04-16 13:40
淺淺笑 追問(wèn)
2018-04-16 13:41
江老師 解答
2018-04-16 14:17