老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 问
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 问
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 问
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 问
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 问
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

客戶先墊付運費50元,后又找公司要,公司讓客戶掛賬,沖貨款。公司又找廠家要,我們應該付廠家1000元,廠家貨款中沖減公司50元運費。也就是說廠家只要我們950元貨款,怎么做賬
答: 借:應付賬款 1000 貸:銀行存款 950 貸:其他應付款-客戶 50
我們是商貿公司,如果客戶要貨直接從廠家出貨,月底我們公司跟廠家再結一次賬。 問題:客戶要了一批貨,墊付了運費50元(運費應該廠家支付的,但是先讓客戶墊付),給了物流公司。客戶找公司要這50元的運費,公司讓客戶掛賬。公司又找廠家要這50元的運費。結賬時,沖減廠家的應付賬款,怎么做賬?
答: 運費屬于代收代付款處理。就是不做收入,也不做成本,收到廠家從少運費,直接給客戶就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老師,廠家給客戶發貨,把運費1000元墊付了,后來客戶又把錢打給我們公司,我們又把錢打給廠家,怎么做賬
答: 借:庫存現金 1000 貸:其他應付款 1000 給廠家打款時 借:其他應付款 1000 貸:銀行存款 1000


康熙 追问
2018-04-15 15:58
方亮老師 解答
2018-04-15 16:25
康熙 追问
2018-04-16 11:05
康熙 追问
2018-04-16 11:18
方亮老師 解答
2018-04-16 17:18