17年暫估了一批原材料,做了結(jié)轉(zhuǎn),分錄是:暫估入庫(kù):借-原材料-暫估45000 貸-應(yīng)付賬款45000結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37000 貸-原材料-暫估3700018年收到票沖暫估:借-原材料-暫估-45000 貸-應(yīng)付賬款-45000入庫(kù):借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 貸-應(yīng)付賬款45000這樣做的話,月末余額A和B材料沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),暫估出現(xiàn)負(fù)數(shù),像這種情況我要怎么調(diào)整呢
花臉貓
于2018-04-14 13:07 發(fā)布 ??1773次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-14 13:10
您好,這種情況下,把原結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖,借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)37000,貸-原材料-暫估,負(fù)數(shù)37000。再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)成本,3700元,貸:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
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你好,一般是這樣的哦
2019-11-25 10:44:25

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-07-07 15:11:21

嗯,是的,可以這樣做,但是購(gòu)進(jìn)直接賣出的就是計(jì)入庫(kù)存商品,不是原材料哦,如果是你們生產(chǎn)用的原材料可以這樣做,但是要做其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)收入
2020-03-19 17:03:07

你好可以的
2016-09-21 15:35:24

最好是通過(guò)原材料也核算一下,因?yàn)槟銈冇行┎灰欢ó?dāng)天就用完吧
2021-07-11 10:58:16
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