
老師,你好,請(qǐng)問4月份增值稅申報(bào)時(shí)有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
答: 您好,1.納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅時(shí),按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)允許退還的留抵稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 500 2.在實(shí)際收到留抵退稅款項(xiàng)時(shí),按收到留抵退稅款項(xiàng)的金額: 借:銀行存款 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 500
上個(gè)月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個(gè)月紅沖增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局沒有退稅,直接期末留抵稅額了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老師,我單位收到稅務(wù)通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個(gè)怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進(jìn)項(xiàng)留 抵情況的填寫??


天真的大俠 追问
2024-04-17 16:25
樸老師 解答
2024-04-17 16:28
天真的大俠 追问
2024-04-17 16:33
樸老師 解答
2024-04-17 16:34