APP下載
剎那
于2018-04-12 10:00 發布 ??1934次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-12 10:02
你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
剎那 追問
2018-04-12 10:07
那成本那一塊呢,上年度已經結轉了,現在需要怎么樣操作?
鄒老師 解答
2018-04-12 10:10
你好,結轉的成本金額有誤嗎?
2018-04-12 10:15
收到的票面金額與暫估不附,暫估的比較多,
2018-04-12 10:17
你好,你需要把之前的成本多結轉部分做沖銷分錄
2018-04-12 10:24
那這樣子,匯算清繳的時候是不是要將這部份多增的成本減出來?
2018-04-12 10:27
你好,是的,需要把多結轉的調整減少的
2018-04-12 10:32
如果在匯算清繳前把相關票據收到,是否還需要調少?
2018-04-12 10:33
你好,不需要的,匯算清繳之前收到發票是可以正常扣除的
2018-04-12 10:46
那我收到相關余下的票據后,又應該如何做分錄?
2018-04-12 10:49
你好,沖銷暫估,根據發票入賬就是了
2018-04-12 10:51
老師,我現在是 相關發票分次拿到,是拿到一部份就入賬,還是等到全部收齊之后再入賬?
2018-04-12 10:52
你好,可以是根據取得的發票分次入賬
2018-04-12 10:54
這樣子,分次,未收到的部份需要先紅沖成本嗎?如果需要,紅沖成本后又收到發票又需要怎么操作呢?
2018-04-12 11:05
你好,需要紅沖,然后取得發票做購進,結轉成本分錄
2018-04-12 11:06
老師,你的意思是指,收到多少就紅沖多少是嗎?
2018-04-12 11:11
你好,是的,就是這個意思的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624344 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
剎那 追問
2018-04-12 10:07
鄒老師 解答
2018-04-12 10:10
剎那 追問
2018-04-12 10:15
鄒老師 解答
2018-04-12 10:17
剎那 追問
2018-04-12 10:24
鄒老師 解答
2018-04-12 10:27
剎那 追問
2018-04-12 10:32
鄒老師 解答
2018-04-12 10:33
剎那 追問
2018-04-12 10:46
鄒老師 解答
2018-04-12 10:49
剎那 追問
2018-04-12 10:51
鄒老師 解答
2018-04-12 10:52
剎那 追問
2018-04-12 10:54
鄒老師 解答
2018-04-12 11:05
剎那 追問
2018-04-12 11:06
鄒老師 解答
2018-04-12 11:11