老師,請問侵害作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛,付的賠償。 問
跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的賠償可以稅前扣除,無關(guān)的就不能 答
模組LCD液晶顯示屏的稅收分類編碼是什么 問
終端顯示設(shè)備 計(jì)算機(jī)外部設(shè)備 109051101 你可以使用這個了。 答
老師,我們支付一筆物業(yè)費(fèi)20萬,這個是不是需要分?jǐn)?/a> 問
不需要分?jǐn)偟模苯佑?jì)入利潤分配-未分配利潤 答
收到的發(fā)票在電子稅務(wù)局查不到發(fā)票, 本月查不到, 問
你好,你看一下他是在電子稅務(wù)局開發(fā)票嗎?你是在哪里查的?我收到的發(fā)票里面還是勾選平臺? 答
我單位擔(dān)保A公司,官司輸了需要替A公司還款,A公司已 問
付款才做賬,不付款不做賬。會計(jì)做賬是需要金額計(jì)量 答

?老師,早上好。我們有個一般納稅人去年一直0申報,報表都是自己瞎填的,現(xiàn)在我們想據(jù)實(shí)填寫,那銀行存款、管理費(fèi)用等對不上,那怎么調(diào)整呢?
答: 同學(xué)你好 更正申報哦
老師,抖音小課,一般納稅人那得銀行存款和負(fù)債表里銀行存款不一樣,管理費(fèi)用月底還有余額,這怎么弄,
答: 你好,很高興為你解答 實(shí)際銀行存款余額和財務(wù)報表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)平就可以了 管理費(fèi)用有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤處理
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人,上個月沒有收入,有汽車修理的17%發(fā)票,發(fā)票已認(rèn)證,稅額留抵,這個怎么做分錄。借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。那稅額這方面還要做分錄嗎?
答: 稅金還是要做分錄。留底用
一般納稅人企業(yè),上期是做,借管理費(fèi)用820,貸記銀行存款820。本期應(yīng)交銷售稅是690,本期怎么做分錄。
一般納稅人。收到社保局補(bǔ)貼的生育保險津貼,是不是以下做賬:借:銀行存款 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) (借方負(fù)數(shù))
一般納稅人企業(yè),上期是做,借管理費(fèi)用820,貸記銀行存款820。應(yīng)交銷售稅是690,本期怎么做分錄。
一般納稅人企業(yè),上期是做,借管理費(fèi)用820,貸記銀行存款820。應(yīng)交銷售稅是690,本期怎么做分錄。

