老師 我們收到一張紅字發票 怎么做賬? 問
你好這個要看具體是什么業務的發票 答
月底收入結轉,成本結轉做憑證,后面可以不付附件嗎? 問
成本結轉做憑證,后面可以不付附件。 答
旅客運輸下的交通運輸費發票有增值稅專用發票嗎? 問
沒有 電子普票就可以抵扣 答
老師你好,在電子稅務開發票沖紅了可以撤回嗎 問
在電子稅務開發票沖紅了,不可以撤回 可重新開具藍字發票 答
公司老板墊付錢買公司用的材料等,現在報銷還給老 問
你好備注報銷款就可以 答

結轉增值稅 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 結轉銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額為什么要做這一筆?
答: 你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。待抵扣抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應交稅費-待抵扣增值稅。,這些東西用金額寫一下分錄?
答: 如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷項大于進項。結轉進項:借應交稅費增值稅-轉出未交增值稅。 1000貸應交稅費-進項稅。 1000結轉銷項:借應交稅費-銷項稅。 2000貸應交稅費增值稅轉出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結轉:借應交稅費增值稅-轉出未交增值稅180貸:應交稅費未交增值稅
答: 您好,對的。


老魚翁1918 追問
2024-04-09 15:18
東老師 解答
2024-04-09 15:18