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菲童牛寶
于2018-04-10 21:03 發布 ??988次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-10 21:07
借;資產減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸; 應付賬款
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如果應付帳款出現負數,款項又不能追回的情況下,要怎么調整,怎么做分錄調平呢
答: 借;資產減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸; 應付賬款
如果應付帳款出現負數,應該怎么調整 ,分錄怎么做
答: 您好,借;預付賬款,貸;應付賬款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應付帳款為負數500元,應該怎么做分錄調整
答: 您好,借;預付賬款,500元,貸:應付賬款,500元。
企業支付的預付賬款和收到的預收賬款比較多,記得是應付賬款負數和應收賬款負數,該怎么調如果沒取得發票情況下怎么調整到庫存商品里
討論
如果一筆應收賬款在初始化數據里面沒有體現,以后要收到款項了,該怎么會計處理合適呢?在不能調整初始化數據的情況下
老師請問,期末資產負債表中應付賬款,其他應收款,應收賬款,這幾個科目有負數,請問在年末報財報的時候這些科目是直接寫負數還是要調為正數呢,要怎么調呢,可是我們沒有預收科目呀,那要怎么弄,具體的應收應付其他應收,其他應付如果出現負數應該怎么去調整,是不是這些數字調整完后,賬套里面的科目也要跟著調整做分錄呢還是不用?
老師,員工借給公司款平時都入“其他應付款”,本月公司還員工款,同時員工又借有多的款,因此負債表“其他應付款”出現負數,問下這種情況是必須要把多的負數調到“其他應收款”里嗎?還是可以不用調,可以繼續做下月帳,因為員工也常借款給公司,數據可能在下月又沖回正數了
報表里面的應收應付不能為負數嗎?如果是負數要怎么去調整呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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