
相似問題
最新問題
老師您好:請問一下我們在稅局代開的專票增值稅已交,附加稅未交,在申報時系統只帶出來我們在稅款盤上開具的普票應交附加數,帶不出來專票那部分的附加稅的數據,這個應該怎么辦?
請問一般納稅人企業銷售舊貨,按3%征收率減按2%征收。那么這個增值稅發票是不是稅務局代開,代開的是專票還是普票?如果不開發票是否能在增值稅申報表附表一中未開票金額填寫申報?
請問,我去稅務局讓他代開發票,開了1393元的,請問這是含稅銷售額是嗎,那我填寫增值稅申報表的時候是要1351.21呢,還是填1393呢

