
我們是掛靠別人的資質(zhì),老板私錢支付材料費,借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。收到掛靠預付工程款打入老板卡中,借銀行存款貸預付賬款工程項目,可以嗎?
答: 您好!你外帳不能做。 內(nèi)帳可以。不過收到預付款,直接計入借應付存款 代主營業(yè)務收入就可以了。
公司交電費是采用的先預交,但是出納是用的老板私人卡交的,分錄我可以做成 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 預交電費時借:預付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 還老板錢時:借:其他應付款 貸:銀行存款 嗎?
答: 上述分錄處理正確,沒問題
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!請問公司要注銷,但是調(diào)完賬之后還有14萬的其他應付款,庫存現(xiàn)金和銀行存款都沒余額了怕,這種應該怎么辦。
答: 你好,你需要把其他應付款調(diào)整到營業(yè)外收入,使得其他應付款期末余額為0

