
老師,我們買了一臺(tái)固定資產(chǎn)200萬(wàn),我如果不選擇一次性稅前扣除,分錄是采購(gòu)當(dāng)月:借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款/應(yīng)付賬款次月計(jì)提折舊借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊那如果我選擇一次性稅前扣除當(dāng)月:借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款/應(yīng)付賬款借:管理費(fèi)用貸:固定資產(chǎn)次月計(jì)提借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊這樣嗎?
答: 你好,就是這個(gè)固定資產(chǎn),不管你是不是一次性成就賬上都是按照第一種這么做的
購(gòu)買材料時(shí),發(fā)生現(xiàn)金折扣,購(gòu)買方的會(huì)計(jì)分錄是借原材料(扣除現(xiàn)金折扣后的金額)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額(未扣除前金額乘稅率)貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 嗎?正確的分錄是什么?
答: 實(shí)際付款時(shí),如果有了現(xiàn)金折舊,可以有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)差價(jià),借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買對(duì)方貨,給對(duì)方付款,扣現(xiàn)金折扣2% 之前已計(jì)稅,現(xiàn)在開現(xiàn)金折扣發(fā)票,怎么做賬?之前做賬:借應(yīng)付賬款100000 現(xiàn)金折扣1769.91(紅字負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅230.09 銀行存款98000
答: 現(xiàn)金折扣,這個(gè)不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。差額直接做到財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以


undefined 追問(wèn)
2024-03-25 11:54
東老師 解答
2024-03-25 11:55