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送心意

朱老師

職稱,稅務師,初級會計師

2018-04-04 15:06

你好,是根據增值稅納稅申報表填寫免抵退匯總表

開心的魚 追問

2018-04-04 15:08

我是先填的增值稅申報表,現在不一樣沒問題吧。

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相關問題討論
你好,是根據增值稅納稅申報表填寫免抵退匯總表
2018-04-04 15:06:03
您好,填《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》36欄數據。
2019-08-05 18:05:39
在另外一個問題里面已經回來了哦。
2019-02-17 15:52:36
增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務計稅金額”的數據是不同的,兩者統計口徑不同。 ①《國家稅務總局關于<出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法>有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第12號)第2條第7項規定:出口企業或其他單位出口并按會計規定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業會計記賬的出口銷售額,包含當期單證信息不齊全的出口銷售額。 ②根據《國家稅務總局關于調整出口退(免)稅申報辦法的公告》(國家稅務總局公告2013年第61號)規定:出口企業必須單證信息齊全后才能進行免、抵、退稅正式申報。所以免抵退稅申報匯總表中的第4欄“免抵退出口貨物勞務銷售額”是單證信息齊全的出口銷售額。 所以,免抵退稅申報匯總表上的第6欄“免抵退出口貨物勞務計稅金額” 出現與增值稅納稅申報表差額是正常情況。
2019-09-10 17:57:59
你好,根據系統導出來的做就好
2019-02-17 19:31:01
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