老師,你好,我單位簽訂一個工程施工合同,工程施工1/3,預定了近60萬材料,這個工程取消了,甲方給了補償訂購材料款40萬.我單位補償給供應商40萬,1.有的供應商是定制材料,無法再次銷售,直接開材料發票給我單位.2.有的供應商沒給開發票,只開了違約金收據 ,我應該怎么做分錄?我是這樣做的1,收到甲方補償款:借:銀行存款:40.貸:營業外收入:40. 2.供應商有發票的:借:原材料 ,貸:銀行存款 3.無材料發票:借:營業外支出:貸:銀行存款.
上官
于2024-03-13 15:51 發布 ??254次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-03-13 15:53
1.收到甲方補償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補償款時,應將其計入營業外收入。
借:銀行存款 40萬
貸:營業外收入 40萬
1.供應商有發票的定制材料:對于供應商開具的材料發票,您單位需要將這些定制材料計入存貨,并相應減少銀行存款。
借:原材料(按發票金額)
貸:銀行存款(按發票金額)
如果供應商的材料發票金額與您單位實際支付的金額有差異,需要按照實際情況進行調整。
1.無材料發票的違約金收據:
借:預付賬款/其他應付款(按收據金額)
貸:銀行存款(按收據金額)
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同學你好
這個是貸銀行存款
2022-03-30 11:03:47

借:固定資產清理-凈殘值 5000?
累計折舊 323590.6
貸:固定資產 328590.6
你說的4分是之前折舊少提了,之前折舊費用放哪個科目,這次4分就放哪個科目
借:銀行存款 5.5萬
?貸:固定資產清理5.5萬/1.13
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5.5萬/1.13*13%
最后結轉固定資產清理科目到營業外收入
2020-11-21 13:53:16

同學你好
這個貸銀行存款就可以
2022-03-30 11:02:04

1.收到甲方補償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補償款時,應將其計入營業外收入。
借:銀行存款 40萬
貸:營業外收入 40萬
1.供應商有發票的定制材料:對于供應商開具的材料發票,您單位需要將這些定制材料計入存貨,并相應減少銀行存款。
借:原材料(按發票金額)
貸:銀行存款(按發票金額)
如果供應商的材料發票金額與您單位實際支付的金額有差異,需要按照實際情況進行調整。
1.無材料發票的違約金收據:
借:預付賬款/其他應付款(按收據金額)
貸:銀行存款(按收據金額)
2024-03-13 15:53:17

你好 是不付款了的話 就走營業外支出
2018-12-19 15:24:39
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