工程按照和同進度結算確認收入,怎么做分錄,那么我結轉成本要怎么結轉的,我們是分包出來,在分包出去,甲方支付給我們的錢我們提點0.2,做利潤,根據甲方支付的80%付給分包方,那么我的結轉成本只要分包方的發票嗎做結轉嗎?還沒開發票的我要以什么依據做結轉呢,是要以我們給甲方的費用結算單的80%做成本嘛???
半度°微涼
于2024-03-01 10:24 發布 ??275次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-03-01 10:26
同學你好
一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工
相關問題討論

您好!不是的。一般是按完工程度來結轉成本。
2016-08-09 15:28:56

同學你好
一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工
2024-03-01 10:26:54

這個是單獨結算嗎
2021-10-28 09:56:06

你好,按出庫金額120噸結轉成本
2022-06-08 19:10:41

你好同學,如果是合理損耗,那么全部記入主營業務成本。如果是異常的,需要調查原因,然后根據具體原因來進入相應的會計科目,比如說是不是發出的時候自己盡量錯了,如果自己沒有問題,那這個熱點八噸需要把原因具體找出來。
2022-06-08 20:58:11
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半度°微涼 追問
2024-03-01 15:19
樸老師 解答
2024-03-01 15:23