老師:2023年12月計提的年終獎計提的金額比實際發放金額少了,24年2月份按實際金額發放,這種情況的該如何處理
初級
于2024-02-17 17:32 發布 ??1052次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2024-02-17 17:36
可以采取以下處理方式:
調整2023年12月的計提金額:在發現計提金額少于實際發放金額后,首先應對2023年12月的計提金額進行調整。這可以通過制作一份調整分錄來實現,將差額部分補充計入當年的費用或成本中。具體分錄為:借:相關費用或成本科目(差額部分),貸:應付職工薪酬——年終獎(差額部分)。
2024年2月實際發放時的處理:在2024年2月實際發放年終獎時,按照實際發放金額進行賬務處理。具體分錄為:借:應付職工薪酬——年終獎(實際發放金額),貸:銀行存款或現金(實際發放金額)。
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可以采取以下處理方式:
調整2023年12月的計提金額:在發現計提金額少于實際發放金額后,首先應對2023年12月的計提金額進行調整。這可以通過制作一份調整分錄來實現,將差額部分補充計入當年的費用或成本中。具體分錄為:借:相關費用或成本科目(差額部分),貸:應付職工薪酬——年終獎(差額部分)。
2024年2月實際發放時的處理:在2024年2月實際發放年終獎時,按照實際發放金額進行賬務處理。具體分錄為:借:應付職工薪酬——年終獎(實際發放金額),貸:銀行存款或現金(實際發放金額)。
2024-02-17 17:36:46

您好
借:以前年度損益調整
貸:應付職工薪酬——工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等
2019-05-08 11:15:21

首先,你可以先把張三2萬的計提數額給實際處理掉,記錄在預計發放的那一項里。然后核實發放的超過預計發放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發放賬上。
2023-03-19 19:51:37

你好
借:應付職工薪酬
貸:以前年度損益調整
2022-01-17 15:39:49

職工薪酬明細表
賬載金額填寫賬上計提的。
實際金額和稅收金額減去少支付的這個。
2020-05-28 10:32:59
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