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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-02-07 21:47

您好, 你前面是暫估入賬了,是吧

會計小白_ph127252 追問

2024-02-07 21:59

去年支付的費用,直接借:管理費用,貸:預付賬款

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:02

把去年的費用用以前年度損益調整沖掉,再做正數分錄

會計小白_ph127252 追問

2024-02-07 22:04

借:以前年度損益調整,貸:管理費用,然后再做,借:管理費用,應交稅費應交增值稅,貸:不知道用什么科目了

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:08

借:以前年度損益調整-,貸:預付賬款-,然后再做,借:以前年度損益調整+,貸:預付賬款+

會計小白_ph127252 追問

2024-02-07 22:13

增值稅應該怎么處理呢?

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:13

前面沒做,是吧,收到發票才有,是嗎

會計小白_ph127252 追問

2024-02-07 22:14

去年支付的賬款,今年收到的發票,去年為了少交所得稅,先做的管理費用

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:19

借:以前年度損益調整+, 
應交稅費 
貸:預付賬款+

會計小白_ph127252 追問

2024-02-07 22:21

好的,謝謝

劉艷紅老師 解答

2024-02-07 22:24

不客氣,很高興幫你

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相關問題討論
您好, 你前面是暫估入賬了,是吧
2024-02-07 21:47:43
不能 借預付貸銀存 做到20年的費用
2020-04-21 23:11:58
你好,充值不可入當月費用的。計入預付賬款,按月分攤
2019-04-04 15:01:51
你好,把5月份的分錄沖銷,然后根據發票做 借管理費用,貸銀行
2017-07-13 14:38:12
借:庫存現金 借:管理費用(負數)
2016-06-29 09:47:34
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