老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,24年底公司暫估成本,25年開不進(jìn)來(lái) 問(wèn)
第4季度的季報(bào)也要更正的 答
想增加會(huì)計(jì)科目 上面顯示被鎖定了 問(wèn)
通常不能增加一級(jí),可增加二級(jí)或三級(jí)明細(xì) 答
小菲老師,剛才的問(wèn)題:然后B公司打款給A公司這樣走 問(wèn)
意思是 原來(lái)沒(méi)有合同 ,現(xiàn)在補(bǔ)合同,做到三流一致? 答
我們是電商 支付代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 問(wèn)
您好,可以的,就是這樣做的 答
老師,我想問(wèn)一下,老板給員工買的藥開了專票,這個(gè)可 問(wèn)
你好,不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 答

我們?cè)鲋刀愊日骱蠓担盏皆鲋刀惙颠€部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們企業(yè)所得稅也有返還,收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
免征增值稅要繳納企業(yè)所得稅嗎?
答: 是的,免征增值稅也會(huì)收取企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,免征增值稅的企業(yè)應(yīng)按照法定稅率和比例繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的稅率為25%,小規(guī)模納稅人的稅率則為20%。除此之外,企業(yè)還必須按照法定規(guī)定,每月或每季度向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
個(gè)人所得稅是根據(jù)工資表繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額?理解的對(duì)嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額

