
我公司購了一批車子對(duì)方開了1005606的發(fā)票給我們,后來銷售折讓又開給我314130的紅字發(fā)票,請(qǐng)問我該怎么用科目記賬吖?汽車銷售
答: 你好,用庫存商品科目,銷售折讓的紅字沖就可以了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是汽車銷售公司,進(jìn)的車子,銷售完后,進(jìn)貨商給我們提成,讓我們開紅字發(fā)票,,這個(gè)該怎么賬務(wù)處理
答: 作為折扣處理。根據(jù)你的紅字發(fā)票沖收入等。


吳月柳 解答
2018-03-23 15:29