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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-23 10:34

你好,借:庫存商品(負數) 貸:應付賬款—暫估(負數),憑發票,借:庫存商品  應交稅費-進項稅額  貸:應付賬款,暫估成本有差異的話,借:庫存商品  貸:以前年度損益調整,然后憑正確單價結轉,借:以前年度損益調整  貸:庫存商品,以前年度損益調整科目的余額最后轉入利潤分配-未分配利潤中

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你好,借:庫存商品(負數) 貸:應付賬款—暫估(負數),憑發票,借:庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款,暫估成本有差異的話,借:庫存商品 貸:以前年度損益調整,然后憑正確單價結轉,借:以前年度損益調整 貸:庫存商品,以前年度損益調整科目的余額最后轉入利潤分配-未分配利潤中
2018-03-23 10:34:41
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-02-05 09:04:17
?你好? ? ?收到了發票了? ?與你們實際的暫估金額是否是一致的?? ?
2021-03-10 11:17:48
同學你好,發票金額 如果與暫估金額是一樣的,就不用再做分錄
2021-05-20 09:51:30
借原材料貸應付賬款-暫估款,別的結轉成本按還是按你們收到發票是一樣做法。你收到發票沖回暫估借原材料負數貸應付賬款-暫估款 負數按發票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
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