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曉~zZ
于2018-03-22 14:41 發布 ??1049次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-03-22 14:43
內銷的銷售額參與免抵退的計算。
曉~zZ 追問
2018-03-22 17:47
計算期末留抵稅額 期末留抵稅額 =-[銷項稅額-(進項發生額-進項稅額轉出)] 問:這里的銷項稅額是只能是增值稅專用發票的銷項稅額,還是普通發票的銷項稅額也包括在內。
方亮老師 解答
2018-03-22 17:49
普通發票的銷項稅額也包括在內
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一般納稅人企業,當月銷項是增值稅普通發票,進賬是專用發票,這個增值稅普通發票可以做銷項嗎?銷項不是應該得是增值稅普通專用發票嗎?
答: 你好,普通發票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發票,專用發票,兩種都是計入銷項稅額的
生產型出口企業,內銷開的增值稅普通發票的銷項稅額,可以免抵退稅嗎?
答: 你好,內銷是不可以實行免抵退的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產型出口企業,內銷貨物,開的增值稅普通發票。那這個銷項稅額可以進行免抵退嗎
答: 內銷的銷售額參與免抵退的計算。
你好 老師問下,一般納稅人企業 執行企業會計準則,1.銷項發票是增值稅普通發票 稅率是13%,產生的稅額 作為銷項稅額嗎?2.取得增值稅普通發票,稅率是13%,稅額可以進行抵扣嗎?3..老師給講下增值稅專用發票和增值稅普通發票的區別 進銷怎么核算?
討論
開出的是9%增值稅普通發票,現有材料增值稅專用發票,那么增值稅普通銷項稅額,可以遞減購買材料取得的增值稅專用發票進項稅額嗎?
增值稅普通發票進行不能抵扣,但是我銷項增值稅普通發票得按照稅額繳稅嗎
請問,外貿企業出口開具發票審核票種時,是選擇2016版增值稅普通發票(五聯折疊票)還是增值稅普通發票(五聯無金額限制版)?
生產型出口企業開發票,可以開增值稅普通發票嗎?開了普票,怎么退稅
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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曉~zZ 追問
2018-03-22 17:47
方亮老師 解答
2018-03-22 17:49