APP下载
仰望星空
于2018-03-22 10:19 发布 699次浏览
袁老師
职称: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-03-22 10:19
計入財務費用--現金折扣
仰望星空 追问
2018-03-22 10:32
如果是銀行存款就是銀行存款折扣,對嗎
袁老師 解答
2018-03-22 18:26
都是現金折扣,這個是固定名稱,沒有銀行存款回扣的說法
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
老師,我公司是老板通過股權轉讓形式來的,會計賬也延用啦之前的,這段時間突然發現一筆外部欠款,以前的賬上沒有體現這次應付款,現在要還應該如何做會計分錄
答: 你好,查明之前未入賬原因后,補做分錄。比如之前購貨未入賬, 借:庫存商品 貸:應付賬款。
請問老師,購買設備應付款7萬,已付6萬,會計分錄要怎么做?
答: 借:固定資產或在建工程 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——供應商 1 銀行存款 6
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
應付款尾數多付了1元,會計分錄怎么做?
答: 多付1元的做營業外支出
注銷一筆無法支付的應付款,會計分錄
讨论
比喻說 客戶的應付款為30300元 實際付款3萬 余款300元 但是老板說直接抹零了 那這300元怎么記會計分錄啊
新的會計制度,跨年應付款預算會計用預算收入支的,預算會計分錄怎么做
應付款抹零計入什么會計分錄
上個月是預付款,想在這個月吧預付款轉成應付款,怎么做會計分錄
袁老師 | 官方答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解题: 71875 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
仰望星空 追问
2018-03-22 10:32
袁老師 解答
2018-03-22 18:26