老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)客戶要求開(kāi)票客戶名收貨單位 問(wèn)
需要客戶提供一個(gè)說(shuō)明, 為什么收貨單位與簽合同的單位不一致 比如,對(duì)方未收貨直接銷售給收貨單位 要求您直接給收貨單位發(fā)貨 或者其他合理情形 答
多選題 如果同時(shí)存在企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,且 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
汽車(chē)租賃公司法人貸款給公司,走的法人貸,車(chē)輛可以 問(wèn)
車(chē)輛發(fā)票抬頭是公司,才可以 答
甲公司生產(chǎn)和銷售兩種產(chǎn)品,產(chǎn)品A的銷售價(jià)格和變動(dòng) 問(wèn)
1.?確定銷售占比:每銷售4個(gè)A、1個(gè)B,總銷量共5份,A占比4/5 = 0.8 ,B占比1/5 = 0.2 (你說(shuō)的0.6是筆誤 )。 2.?計(jì)算加權(quán)邊際貢獻(xiàn):A單位邊際貢獻(xiàn)18 - 12 = 6元,B單位邊際貢獻(xiàn)22 - 14 = 8元,加權(quán)邊際貢獻(xiàn)= 0.8×6 + 0.2×8 = 6.4元 。 3.?求總銷量:根據(jù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)公式,設(shè)總銷量為x,28800 = 6.4x - 38400 ,解得x = 10500單位 ,即甲公司售出10500單位產(chǎn)品。 答
老師,選項(xiàng)C,D 不明白,能畫(huà)圖講解下嗎、? 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答

減免增值稅是指免征增值稅嗎?
答: 包含免征增值稅。
(1)50000元值稅款為增值稅款為6500 支付運(yùn)費(fèi)500增值稅45元;2.(2)注明價(jià)款11300元增值稅;3.(3)自產(chǎn)糕點(diǎn),不需征收增值稅,無(wú)計(jì)稅義務(wù);4.(4)小麥,不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不征收增值稅;5(5)食品盒,可以抵扣增值稅,可以享受增值稅減免稅政策。
答: 同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅本年沒(méi)有抵扣,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 那你是否有申報(bào) 申報(bào)之后 你年末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)可以全額抵增值稅,是有實(shí)際交增值稅時(shí)填減免稅申報(bào)表,還是免征增值稅時(shí)就填?
未達(dá)起征點(diǎn),減免增值稅,是把這個(gè)季度的應(yīng)交增值稅減免嗎?還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
社區(qū)托育免征增值稅,免征的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款,還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/減免稅款
苗木在進(jìn)行網(wǎng)上增值稅減免備案的時(shí)候 ,應(yīng)該在減免稅備案事項(xiàng)里面填哪一欄?征收品目里應(yīng)該填哪一欄?
苗木在進(jìn)行網(wǎng)上增值稅減免備案的時(shí)候 ,應(yīng)該在減免稅備案事項(xiàng)里面填哪一欄?征收品目里應(yīng)該填哪一欄

