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于2018-03-17 09:31 發布 ??1870次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-03-17 09:32
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 你好,折讓是做這個分錄
2333333 追問
2018-03-17 09:37
這是我收到供貨方給我開了負數發票后做的會計分錄是嗎
鄒老師 解答
2018-03-17 09:38
你好,這個是銷售方開具銷售折讓發票的賬務處理 如果是購買方,分錄是 借;應付賬款 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
2018-03-17 09:44
我就是搞不清楚我會給供貨方開紅字增值稅信息表,然后他會給我打款給我開一張負數發票 我不確定到底怎么做賬務處理
你好,負數發票就按購進相反分錄處理
2018-03-17 09:46
我們買A公司的貨物,我們付A公司貨款1000元,A公司給我們開票1000元,然后他們給我們一定的銷售折讓,我們給A公司開紅字增值稅信息表數量-1,單價30,金額-30,稅額-5.1,價稅合計-35.1然后A公司給我們打款35.1元,給我們開負數發票-35.1元我應該怎么做分錄
借;銀行存款 35.1 貸;原材料等科目 30 應交稅費(進項稅額) 5.1
2018-03-17 09:50
稅務局的說讓我們做收入 是怎么回事
2018-03-17 09:52
你好,折讓是沖銷購進分錄,而不是做收入處理的
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銷售折讓怎么做賬務處理,分錄
答: 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 你好,折讓是做這個分錄
銷售100瓶紅酒 具體賬務處理分錄怎么寫?
答: 借應收賬款 貸主營業務收入應交稅費應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售芯片48000,過了幾個月購貨方發現960元,不能用 ,要退960,怎樣做賬務處理
答: 同學你好,需要開給字發票,然后沖減收入和銷項;
請問我公司有一部分銷售是屬于租憑的銷售,怎樣做賬務處理
討論
五月份銷售出庫六月份開票怎么做賬務處理
公司將銷售的助聽器贈送給客戶怎么做賬務處理
老師,請教您一個問題,就是銷售的時候搭贈了贈品,那這個開票要怎么開,然后怎么做賬務處理,謝謝
老師,您好!請問一下公司銷售上了牌的新車,要怎么做賬務處理啊?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-03-17 09:37
鄒老師 解答
2018-03-17 09:38
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2018-03-17 09:44
鄒老師 解答
2018-03-17 09:44
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2018-03-17 09:46
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