
老師,請(qǐng)問(wèn)填報(bào) 企業(yè)所得稅中的 “A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表” ,其中的本年利潤(rùn)虧損額是指本年利潤(rùn)虧損還是指凈利潤(rùn)虧損???
答: 你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是匯算清繳算出來(lái)的虧損額
企業(yè)本年利潤(rùn)是虧損,用交企業(yè)所得稅嗎
答: 您好,企業(yè)本年利潤(rùn)是虧損,不用交企業(yè)所得稅,但是需要申報(bào)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我本年利潤(rùn)是虧損,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是盈利我用交企業(yè)所得稅嗎!
答: 你好,本年是虧損的,就不要交企業(yè)所得稅,利潤(rùn)分配中的利潤(rùn),咱在以前年度已經(jīng)交過(guò)稅了!

