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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-26 09:06

你好,那就計入應收賬款,其他科目都不變的還是轉到固定資產清理就行。

ζ吖頭 追問

2023-12-26 09:09

借:應收賬款  貸:主營業務收入   應交稅費應交增值稅銷項稅

玲老師 解答

2023-12-26 09:11

 你好:
1、先將固定資產轉為清理:

借:固定資產清理 , 累計折舊,

貸:固定資產。

2、取得清理收入:

借:應收賬款 ,

貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。

3、發生清理支出:

借:固定資產清理,

貸:銀行存款。

4、結轉清理凈損益:

借:資產處置損益  ,(報廢損益 記營業外收支科目)

貸:固定資產清理(或相反分錄)。

ζ吖頭 追問

2023-12-26 09:13

出售使用過的固定資產開票開的3%的,但是可以減免2%實際征收1%,這個分錄怎么做

玲老師 解答

2023-12-26 09:15

你好。減免的部分轉到營業外收入就行了借應交稅費貸營業外收入。交的時候做這一部分減免的。

ζ吖頭 追問

2023-12-26 09:18

不應該做到減免稅額那個科目嗎?

玲老師 解答

2023-12-26 09:19

要是一般納稅人就到第3級減免的,要是小規模就到二級要交稅費就好了。

ζ吖頭 追問

2023-12-26 09:21

就是一般納稅人,這個減免稅額的會計分錄怎么做

玲老師 解答

2023-12-26 09:23

借應交稅費應交增值稅減免稅額
貸銀行存款。

ζ吖頭 追問

2023-12-26 09:25

借:應收賬款 ,

貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。這一步的分錄怎么做減免

玲老師 解答

2023-12-26 09:27

這一步沒有減免,是交上時減免了。

ζ吖頭 追問

2023-12-26 09:29

完整的會計分錄可以提供下嗎

玲老師 解答

2023-12-26 09:31

你好,分錄我已經給你寫了第1個分錄和后面減免的兩個都寫了。

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是的,要先轉入固定資產清理
2019-09-27 15:54:50
貸固定資產清理科目
2018-12-01 14:12:25
具體的是什么問題呢。
2023-05-09 12:04:59
同學沒有改變,正常的銷售就可以了同學
2019-09-19 14:17:30
同學你好 交增值稅
2021-03-27 17:58:15
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