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于2018-03-12 09:53 發布 ??711次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-03-12 09:54
借:朱營業成本貸:銀行存款
2333333 追問
2018-03-12 10:07
我們從A企業接一個工程100萬工程,然后我們又 水電和板材這些都是外包給人家做的,但材料是我們公司提供 賬務應該怎么做啊
袁老師 解答
2018-03-12 10:33
這個收款確認收入,支付款項索要發票確認成本
2018-03-12 10:35
分錄怎么做合理
2018-03-12 10:43
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老師,注銷公司,應交稅金掛了1377.41,應收賬款掛了1377.41,要清0嗎,
答: 你好,需要清的
我們開票100萬給企業,是借:應收賬款100萬,貸:應交稅金,貸收入我們包出去的水電給G,電線什么都是我們公司提供,G就是提供下人工那這個怎么入賬
答: 借:朱營業成本貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,應收賬款和應交稅費怎么會是負數?允許負數嗎
答: 應收賬款負數就是預收賬款,應交稅費負數可能是存在留底稅額
這個題的(3),應收賬款100570怎么來的??應交稅費11570又是怎么來的??
討論
我們工程都是簽合同,我開了票過后工程是完工了的。但是沒收到錢,我做的是借應收賬款貸工程收入 應交稅費銷項,收到錢了應該怎么做呢?
應收賬款是開票月份交稅還是收款月份交稅呢?
我們是酒店,收入較多,為了少交稅。每月收入少做,但是都在應收賬款掛著。現在想把應收賬款沖平,該怎么沖
應收賬款確實收不回來了,又無法證明吊銷,破產或死亡的這種,應該怎么辦老師,會要求交稅嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2333333 追問
2018-03-12 10:07
袁老師 解答
2018-03-12 10:33
2333333 追問
2018-03-12 10:35
袁老師 解答
2018-03-12 10:43