收到供應商開具原材料發票會計分錄怎么做 問
您好,這個的話,材料這些都收到了吧 答
公抵房賬務怎么處理? 問
債務人(房企) 完工房產抵債:終止確認資產和債務,差額計當期損益。 未完工房產抵債:先借 “應付賬款”,貸 “預收賬款” 等;交付時再結轉。 債權人(施工方) 取得資產:按規定確認,成本含放棄債權公允價等。 未完工資產:先借 “預付賬款”,貸 “應收賬款” 。 答
你好老師,考了初級證需要每年需要年審嗎? 問
你好,只要你從事會計工作就需要做繼續教育。另外這個證是不需要年審的。 答
老師,請問下,員工的離職補償金交納個稅嗎? 問
員工的離職補償金,要報個稅 答
老師,公司有種產品讓供應商給我們換包裝,外箱、內 問
你好,你為什么要賠包裝費給供應商?是發生了什么事情要賠償? 答

老師,我是做內賬的會計,我們現在收到一份民事裁定書,要賠付對方30萬元,現在還沒有付款,到12月30日才付款,分錄借:營業外支出 貸:其他應付款 這樣做可以嗎
答: 您好,是的,就是這個分錄,
外賬上收失業人員補貼款,然后內賬再付給那個人,外賬上是做其他應付款還是營業外收入?如果外賬貸其他應付款,又是內賬付出去的,那外賬要怎么平賬,然后內賬付出去借其他應付款,又怎么平賬?
答: 你好 老師如果內賬支付的話,就需要記入營業外收入繳納所得稅。外賬支付記入其他應付款,所以老師建議是外賬支付。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師 B答案計入的是其他應付款,可講義上計入的是營業外支出,兩者都可以嗎
答: 同學,你好! 借:營業外支出 貸:其他應付款 實際支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款


言笑宴宴 追問
2023-12-13 09:31
廖君老師 解答
2023-12-13 09:32