老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產(chǎn),需要申報房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,按新開的發(fā)票進行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規(guī)模公司5月15收到檢測費1650,同日開發(fā) 問
是的,同日開發(fā)票,直接計入收入 答

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有增值稅減免,是不是應交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應該是小規(guī)模納稅人吧?
老師好,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄是這樣的嗎:借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交增值稅-進項稅,借:應交增值稅-銷項稅,貸:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
答: 你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應交增值稅未交增值稅月底做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這個對嗎?
答: 借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?

