
建好賬了,月初盤點時會計分錄借庫存商品貸其他應(yīng)付款,中間購入 借庫存商品貸現(xiàn)金,月末盤點,月初減月末的差額,算消耗,借營業(yè)成本,貸庫存
答: 您好,不對的,算消耗時,月初加中間購入再減月末的差額,才是了,借;營業(yè)成本,貸:庫存,是對的。
1、庫存暫估沖紅,月末暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 --暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品2、月初沖紅只做 借:應(yīng)付賬款--暫估入庫 貸:庫存商品 只做這筆分錄,其他的不用沖對么?
答: 您好 請問發(fā)票收到了么 暫估的金額跟發(fā)票金額一致嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、購入時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 2、銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 3、月末盤點時 借:原材料,或者庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 4、下月初 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料,或者庫存商品。笫4筆分錄用什么做附件
答: 您好,銷售出庫單作為附件


chilihua 追問
2018-02-26 20:17
老王老師 解答
2018-02-26 20:17
chilihua 追問
2018-02-26 20:29
老王老師 解答
2018-02-26 20:29