
公司租賃一間辦公室,預付了2017.12.20-2018.03.19共3個月的租金、沒有押金,租金2500/月,會計分錄怎么做?需要先計提再分攤嗎?
答: 你好,先做預付 借:預付賬款 7500 貸;銀行存款 7500 每月攤銷 借:管理費用 2500 貸:預付賬款 2500
月末計提本月員工工資,辦公室 還有車間的,會計分錄怎樣做?
答: 借;管理費用 制造費用 貸;應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付辦公室房租怎么做會計分錄
答: 支付的時候,借:預付賬款—房租 貸:銀行存款 每月確認費用的時候,借:管理費用—租賃費 貸:預付賬款—房租


陳靜老師 解答
2018-02-11 16:34
NAN 追問
2018-02-11 16:38
陳靜老師 解答
2018-02-11 17:08