某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷(xiāo)售 A 型空調(diào),出廠不含增值稅單價(jià)為3000元,具體業(yè)務(wù)如下: (1)向某商場(chǎng)銷(xiāo)售1000臺(tái) A 型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷(xiāo)售額和折扣額。同時(shí),采取以舊換新方式銷(xiāo)售空調(diào)100臺(tái),收取含稅差價(jià)共226000元。(2)銷(xiāo)售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入79100元。 (3)當(dāng)月銷(xiāo)售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元,另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求:1.分別計(jì)算(1)(2)(3)業(yè)務(wù)中的增 值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
冷靜的鉆石
于2023-11-08 17:00 發(fā)布 ??432次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-11-08 17:01
您好
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相關(guān)問(wèn)題討論

您好
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2023-11-08 17:01:16

你好,一般納稅人銷(xiāo)售一批圖書(shū),當(dāng)月取得了不含稅銷(xiāo)售額是300萬(wàn)元,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額=300萬(wàn)*9%
2022-12-09 20:10:42

你好,是需要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
2022-12-09 08:21:26

商品的采購(gòu)成本 = (10000 - 200) × 1 %2B 1000 × (1 - 1%)= 9890(元)
商品的增值稅 = 1300 - 90 = 1210(元)
然后,我們可以根據(jù)會(huì)計(jì)分錄的編制原則,編制相關(guān)分錄:
借:庫(kù)存商品 9890
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1210
貸:應(yīng)付賬款——甲企業(yè) 11100
2023-11-12 03:17:49

B市區(qū)預(yù)交(280-200) /(1%2B5%) ×5%=3.81(萬(wàn)元)
A?市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)3.81萬(wàn)。
=?(280-200)/(1%2B5%)?×5%=3.81(萬(wàn)元)
在A市補(bǔ)交為零。
2023-04-26 10:56:25
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bamboo老師 解答
2023-11-08 17:16
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2023-11-08 17:17