
A單位給我單位提供勞務(wù)派遣,我們向A付款,但是由于操作失誤,有一部分的人員的社保我們繳納的,這部分怎么計提社保和繳納社保的分錄?我們這筆錢掛的是其他應(yīng)收款,但是社保這個個人繳納社保這塊怎么弄呢,這些人也在工資里面,相當(dāng)于我們給A的應(yīng)付款里已經(jīng)有他們了
答: 您好,這部分計提時,借;其他應(yīng)收款-A公司,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。之后讓A公司把這部分款退回來即可。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工的社保因為一些原因,單位沒有繳納成功,但是單位我們計提了費用,這個我們直接沖回,但是個人已經(jīng)已經(jīng)代扣的這部分怎么做呢,這個通過別的渠道補給員工了。那么這部分是做借方記其他應(yīng)付款-社保,那么貸方呢?
答: 你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 你是在工資扣除的嘛


三頁 追問
2018-02-09 11:39
王雁鳴老師 解答
2018-02-09 14:08