
老師想問一下,我們給客戶開的發票是5369.5元,可是客戶付款的時候是5369元,0.5元沒有支付怎么做會計分錄才能平賬
答: 可以結轉營業外支出。
車間整改預付定金給客戶200元,后支付尾款800元,同時客戶退款800元,我們再次支付800元,沒有任何發票,那么會計分錄要怎么做
答: 車間整改 借:預付賬款 200 貸:銀行存款 800 付尾款 借 :制造費用等 1000 貸:銀行存款 800 貸:預付賬款 200 退款再付款: 借:銀行存款 800 貸:銀行存款 800
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下,我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元,但是我們開發票是3500元,還剩下的費用沒有支付,這樣應該怎么做賬呢
答: 借銀行存款1000、應收賬款2500貸主營業務收入3500
銷售三七粉,先收了100000元的定金,總金額是200000元,后全額開專票給客戶200000元,客戶未支付尾款,那么等客戶支付尾款100000元時。以上會計分錄怎么做
老師,請教你一下,我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元,但是我們開發票是3500元,還剩下的費用沒有支付,這樣應該怎么做賬呢
老師,請教你一下,我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元,但是我們開發票是3500元,還剩下的費用沒有支付,這樣應該怎么做賬呢

