老師好!想請(qǐng)教下,我司有一個(gè)采購(gòu)訂單,先支付了30%定 問
你好,這個(gè)建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對(duì)方確認(rèn)之后再做另外的處理。
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問
你好,計(jì)入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問
也可以 你管理費(fèi)用里面沒有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請(qǐng)問和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問
可以的。這樣是沒問題的了。 答
老師,公司法對(duì)新老企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問
你好,減資有利潤(rùn)也還是會(huì)涉及個(gè)稅的。 答

一般納稅人會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)的分錄?
答: 全額確認(rèn)收入,不價(jià)稅分離嗎?這樣報(bào)表上的收入不會(huì)虛增了嗎?為什么不把增值稅先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?
【例11-38】甲公司經(jīng)營(yíng)連鎖面包店。2×18年,甲公司向客戶銷售了5 000張儲(chǔ)值卡,每張卡的面值為200元,總額為100萬元。客戶可在甲公司經(jīng)營(yíng)的任何一家門店使用該儲(chǔ)值卡進(jìn)行消費(fèi)。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司預(yù)期客戶購(gòu)買的儲(chǔ)值卡中將有大約相當(dāng)于儲(chǔ)值卡面值金額5%(即50 000元)的部分不會(huì)被消費(fèi)。截至2×18年12月31日,客戶使用該儲(chǔ)值卡消費(fèi)的金額為400 000元。甲公司為增值稅一般納稅人,在客戶使用該儲(chǔ)值卡消費(fèi)時(shí)發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。【答案】甲公司預(yù)期將有權(quán)獲得與客戶未行使的合同權(quán)利相關(guān)的金額為 50 000元,該金額應(yīng)當(dāng)按照客戶行使合同權(quán)利的模式按比例確認(rèn)為收入。因此:甲公司在
答: 你好,同學(xué)。你是什么問題
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我覺得這道題,關(guān)于增值稅處理收款問題有疑意。題目明確說了“甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,于結(jié)算時(shí)發(fā)生增值稅納稅義務(wù),上述價(jià)款均不含增值稅稅額,乙公司在實(shí)際支付工程價(jià)款的同時(shí)支付其對(duì)應(yīng)的增值稅稅款”題目中又未結(jié)算其增值稅, 所以我覺得在收款時(shí)有個(gè)隱藏條件 實(shí)際收款是 2180+225的增值稅
答: 應(yīng)收賬款里面時(shí)包括增值稅的,知識(shí)對(duì)方就給了2180,這里面也是含稅的。


Cinderella 追問
2023-11-03 14:03
湯囈揚(yáng)老師 解答
2023-11-03 14:06
Cinderella 追問
2023-11-03 14:09
Cinderella 追問
2023-11-03 14:10
湯囈揚(yáng)老師 解答
2023-11-03 14:13