
工程款為預收,開具工程類普通發票,會計分錄為:借 應收賬款 貸:合同負債, 在收到工程款時 借:銀行存款,貸:應收賬款,那么合同負債這個分錄要怎么處理呢
答: 同學,你好 借:合同負債 貸:主營業務收入/其他業務收入/應交稅費等
老師你好 5月份開的普通發票,5月份收款,應該怎么記賬? 借:銀行存款 貸 :應收賬款嘛?
答: 五月份借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 現在收回一張裝修期間購買東西的普通發票 明細如圖 金額52000 當時去年銀行支付一筆裝修時當時走的是借應付賬款-單位名頭 30000 貸銀行存款 30000 那么現在按照實際發票怎么做賬 怎么寫摘要呢
答: 你好,摘要:取得裝修費發票 借:長期待攤費用,貸:應付賬款-單位
收到對方的工程款是借:銀行存款、貨應收賬款-某某項目 后面我又將這筆款轉給另一個項目 。都是工程款,就是我們公司在中間,這筆工程款先要通過回到我們公司的賬戶上后,我們才能在將這筆工程款轉給那個項目上?
收到對方的工程款是借:銀行存款、貨應收賬款-某某項目嗎?我們收到這筆工程款是應該怎么做分錄呢,?后面我又將這筆款轉給另一個項目,這兩筆分錄應該是怎么做呢

