
老師,防偽稅控技術維護費抵扣時怎么做分錄?發生時是借的管理費用,貸的庫存現金
答: 發生時 借:管理費用 貸:庫存現金 抵減時 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
繳納防偽稅控技術維護費280是記管理費用嗎?老師
答: 是的 借管理費用貸現金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
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答: 你好,以上分錄正確的


左岸 追问
2018-02-06 10:20
張艷老師 解答
2018-02-06 10:25
左岸 追问
2018-02-06 10:50
張艷老師 解答
2018-02-06 10:53