
老師,以前年度已認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個怎么操作呢
答: 您好!直接在表二做轉(zhuǎn)出,然后會計上做處理 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
就是以前年度廠家開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了 然后在做發(fā)票紅字沖銷的時候,勾選的是未抵扣 現(xiàn)在稅局把我這張原來的這張發(fā)票整個做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 請問,這個怎么處理 請問,這個怎么處理
答: 你好,原來這張發(fā)票做入那個科目,把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做到這個科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的發(fā)票在今年做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)交企業(yè)所得嗎
答: 你好! 是的,你的理解很對 需要減少以前年度損益,不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

