
老師,以前年度已認證的發票,現在需要進項稅額轉出,這個怎么操作呢
答: 您好!直接在表二做轉出,然后會計上做處理 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
就是以前年度廠家開給我們的發票,已經抵扣了 然后在做發票紅字沖銷的時候,勾選的是未抵扣 現在稅局把我這張原來的這張發票整個做了進項稅額轉出 請問,這個怎么處理 請問,這個怎么處理
答: 你好,原來這張發票做入那個科目,把進項稅額轉出做到這個科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前年度的發票在今年做了進項稅額轉出,要補交企業所得嗎
答: 你好! 是的,你的理解很對 需要減少以前年度損益,不用補交企業所得稅的

