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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-11-13 14:44

可以抵扣的

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您好老師我司是一家外貿(mào)出口企業(yè),請問12月份出口的貨物,必須要在當月讓工廠開出增值稅發(fā)票并認證嗎?還是下月開也可以?.
2017-06-26 13:23:50
你好,運費是不退稅的,貨物退
2020-03-30 16:11:52
"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報關(guān)單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進行申報。   如果這單出口已經(jīng)正式申報了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報系統(tǒng)里做負數(shù)進行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號信息進行申報。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10
外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票,必須先按有關(guān)規(guī)定進行認證。 在進行增值稅日常納稅申報時, 將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當月申報抵扣對應(yīng)的進項稅額,即必須在內(nèi)銷當月將有關(guān)進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”。 外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-11-13 10:21:14
嗯嗯是的,這種情況需要交稅的。
2019-12-30 11:25:37
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