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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-31 09:04

你好,18年一月份發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做相應(yīng)分錄就是了

半夏 追問

2018-01-31 09:26

舉個(gè)例子,做未開票門票收入時(shí),借:應(yīng)收賬款-未開票103    貸:主營業(yè)務(wù)收入-門票-未開票 100  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  3                                       結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí):借主營業(yè)務(wù)收入-門票-未開票 100 貸本年利潤  100                                                                                                        估相應(yīng)成本時(shí):借;主營業(yè)務(wù)成本  80  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.4  貸:應(yīng)付賬款-暫估  82.4                                                                     結(jié)轉(zhuǎn)成本 時(shí),借本年利潤  80  貸:主營業(yè)務(wù)成本 80,                                                                                                                         結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí);借利潤分配-未分配利潤 20 貸:本年利潤     20                                                                                                        今年1月開票做開票收入時(shí) 先沖銷,借:應(yīng)收賬款-未開票-103    貸:主營業(yè)務(wù)收入-門票-未開票 -100  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 3                                       結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí):借主營業(yè)務(wù)收入-門票-未開票 -100 貸本年利潤  -100                                                                                                     沖銷估相應(yīng)成本時(shí):借;主營業(yè)務(wù)成本  -80  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 2.4  貸:應(yīng)付賬款-暫估  -82.4                                                                     結(jié)轉(zhuǎn)成本 時(shí),借本年利潤  -80  貸:主營業(yè)務(wù)成本- 80,                                                                                                                        結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí);借利潤分配-未分配利潤 -20 貸:本年利潤    -20                                                                                                                   按實(shí)際開票金額入賬時(shí) :借銀行存款 113.3    貸:主營業(yè)務(wù)收入-門票-已開票 110 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  3 .3                                                結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí):借主營業(yè)務(wù)收入-門票-已開票 110 貸本年利潤  110                                                                                                                        成本也是同理對嗎

鄒老師 解答

2018-01-31 09:28

你好,你這個(gè)未開票是暫時(shí)不開具發(fā)票,還是就是不需要開具發(fā)票的

半夏 追問

2018-01-31 09:49

要開票的,我們每個(gè)月要付門票成本給財(cái)政局,但是有的經(jīng)銷商屬于月結(jié)方式,當(dāng)月不開票要下月初才開票,這就必須要做未開票收入下月沖銷按實(shí)際金額入賬,不然成本和收入嚴(yán)重不配比

鄒老師 解答

2018-01-31 09:53

你好,下個(gè)月會(huì)開具發(fā)票,這個(gè)月 就不能做無票收入,無票收入是不能沖銷的

半夏 追問

2018-01-31 10:06

我之前問是可以暫時(shí)做無票收入,下月按實(shí)際發(fā)票金額入賬的啊

鄒老師 解答

2018-01-31 11:43

你好,如果之后會(huì)開具發(fā)票,之前就不能做無票收入的
做了無票收入就會(huì)導(dǎo)致你一筆銷售做兩次收入確認(rèn),會(huì)導(dǎo)致收入重復(fù),稅款重復(fù)繳納的

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您好,那是指的當(dāng)年有利潤的時(shí)候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補(bǔ)以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
您好,和借,利潤分配-未分配利潤1200,貸,本年利潤1200,實(shí)際結(jié)果是一樣的。對的。
2017-10-06 18:14:34
分配股票股利不做處理。 當(dāng)股東會(huì)批準(zhǔn)實(shí)際發(fā)放時(shí): 借:利潤分配-轉(zhuǎn)作股本的股利 貸:股本 附: 股票股利在會(huì)計(jì)上屬公司收益分配,是一種股利分配的形式。股利分配形式有現(xiàn)金股利、財(cái)產(chǎn)股利、負(fù)債股利、股票股利。股票股利是公司以增發(fā)股票的方式所支付的股利,通常也將其稱為“紅股”。
2017-01-04 14:48:00
你好,18年一月份發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做相應(yīng)分錄就是了
2018-01-31 09:04:37
你好,借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2019-05-31 18:10:18
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