
我12月給對方開的專票,對方已認證,然后一月份發生銷售退貨,我開了紅字發票,那怎么報稅???一月份的不就變成負數了嗎?
答: 1月份按照扣減紅字發票后的金額申報即可。
我八月份開了60萬發票給對方公司,然后11月份發生退貨,對方已開具紅字信息表,我也開了紅字發票,那我之前八月份認證的進行票稅額怎么操作?是轉出嗎還是?
答: 你好!不用啊。這個跟你的進項沒干系
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是銷售方,上個月給購買方開了一張專票,對方已經認證,這個月發生退貨,我們需要沖紅,請問怎么操作?是我們自己開具紅字信息表,然后再開一張負數發票給對方么
答: 購買方給你開紅字信息表,然后你開負數發票

