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少兒
于2023-09-16 09:02 發布 ??427次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-09-16 09:03
那么就只有借:應付賬款-暫估貸:利潤分配-未分配利潤
少兒 追問
2023-09-16 09:05
當時掛的是:借:材料 貸:應付賬款不過距今 已經 6年前了
家權老師 解答
2023-09-16 09:07
你那個材料早都生產出產品銷售了,就是物我寫的分錄
2023-09-16 09:22
不是那個材料 本來沒有入庫,只是當時 成本低,暫估進的,而且 一直沒有票,等于虛的了,現在要怎么賬務處理?
2023-09-16 09:26
如果那個材料沒有虛估成本,那么直接原分錄紅沖就可以了
2023-09-16 09:27
材料沒有入庫,但賬上有領用材料 ,等于有虛估成本了,所以6年后要沖紅,這怎么處理好?
2023-09-16 09:28
虛估了成本,就是我前邊寫的分錄
2023-09-16 09:54
利潤分配-未分配利潤,這個科目 能用以前年度損益調整嗎?
2023-09-16 09:57
執行小企業會計準則,沒有那個以前年度損益調整科目
2023-09-16 09:58
感謝老師的回復
2023-09-16 09:59
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老師,材料暫估入賬要有入庫單?
答: 您好 材料暫估入賬要有入庫單
請問一下,幾年前的的暫估入賬的材料,現在無法有票,當時也是沒有實質的材料入庫的,請問如何做賬務處理?
答: 那么就只有 借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,10月份的原材料是暫估入賬的,做了原材料入庫報表,11月份發票開來的,發票金額比暫估的金額多了一百多,怎么調整原材料的入庫,原材料入庫是做在10月的原材料報表中的
答: 借應付帳款貸原材料 借原材料貸應付帳款
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發票了,會計說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請問怎么寫?
討論
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發票再沖回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發票,9月沖回還是10月再沖回?
如果材料暫估入賬,那我下次調整好調嗎?
請問材料暫估入賬做錯了能重新調整下嗎
之前原材料有暫估,后面購進后沖暫估,可是沖完暫估數量還有1萬多,庫存金額卻只有幾十,請問這種情況是哪里出問題了?我核對了沖的數量和金額都沒錯,是不是問題在單價上?期末結存單價是怎么算的?期初 本期購入-本期發出,期末數為負數就以次數量,金額做暫估入賬。次月有購入但是不足沖暫估,那次月的發出單價和存貨單價分別怎么算呢
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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少兒 追問
2023-09-16 09:05
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2023-09-16 09:07
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2023-09-16 09:22
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2023-09-16 09:54
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2023-09-16 09:58
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2023-09-16 09:59