退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問(wèn)
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無(wú)法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額占當(dāng)月全部銷(xiāo)售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 ÷ 當(dāng)月全部銷(xiāo)售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問(wèn)
你好,你們是個(gè)體戶(hù)嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問(wèn)
您好,是開(kāi)票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問(wèn)
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶(hù)簽了幾個(gè) 問(wèn)
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶(hù)或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

旅行社差額簡(jiǎn)易征收怎么做分錄?進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅要分開(kāi)做嗎?
答: 借方 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) 貸方:銀行存款
旅行社差額征稅要怎么做分錄啊
答: 可以將你們的差額發(fā)票掃一張我可以幫助做分錄 匯總收入:借:銀行存款等 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9970 (與發(fā)票上的不含稅金額不一致) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 30 (收入10000-成本9000=1000*0.03)與發(fā)票上稅金不一致 匯總成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9000 貸:銀行存款等 9000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月涉及一筆簡(jiǎn)易征收,是否要做個(gè)分錄,銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表相差這筆稅額,要怎么做分錄?
答: 你就錄取到簡(jiǎn)易計(jì)稅里唄


時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問(wèn)
2018-01-19 17:15
楊婷老師 解答
2018-01-19 17:17
時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問(wèn)
2018-01-19 17:18