
收到一張電子承兌匯票怎么入賬,原來(lái)是借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在對(duì)方給了一張電子承兌匯票 該怎么入賬
答: 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款
內(nèi)帳中,收到商業(yè)承兌匯票用不用做賬務(wù)處理? 如果做的話,貸方是寫 應(yīng)收賬款 還是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
答: 要做,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收賬款月末又要用根月末匯率差做調(diào)整嗎?例如,月初貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100*6.35 635萬(wàn),月末6.34.那還要筆一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益嗎?借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn),貸,應(yīng)收賬款1萬(wàn),最后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期末結(jié)轉(zhuǎn)634萬(wàn)。要根據(jù)月末做匯率差調(diào)整嗎?還是不這樣做,根據(jù)月初匯率做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末不做匯兌損益
答: 您好 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目 不需要做匯兌損益調(diào)整 根據(jù)月初匯率做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末不做匯兌損益

