
老師,我3月有一張憑證科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費(fèi)用-資質(zhì)費(fèi) 28800 貸:其他應(yīng)付款-魏總28800 現(xiàn)在我要把分錄中的其他應(yīng)付款科目換成 實(shí)收資本 科目,請問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款-魏總 28800 貸:實(shí)收資本28800
答: 可以的,可以直接做這個(gè)分錄。
借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),管理費(fèi)用-快遞費(fèi),管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款。其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)實(shí)收資本可以嗎?這樣也算是投資嗎?
答: 你好,不算的哈。計(jì)入實(shí)收資本借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 如果是認(rèn)繳制,那借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付賬款,實(shí)收資本,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用這些在現(xiàn)金流量表中哪個(gè)項(xiàng)目
答: 您好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用,一般在收到的或者支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目。實(shí)收資本,一般在收到的投資項(xiàng)目。財(cái)務(wù)費(fèi)用,一般在償還的借款利息項(xiàng)目。

