應納稅所得額1855170.33元,減免所得稅額是多少 問
同學,你好 你符合小微企業嗎? 答
1月的服務費,要審批流程,3月才能確定金額開票,請問 問
你好,這個應該在3月份的時候確認。 答
公司2023年進項發票出現了問題,讓進項轉出,一轉出 問
你好,說實話,這個沒有,除非你們那邊稅務局同意你們在這個月去轉出 答
醫療門診開具的個人抬頭的檢查費收費票據可以在 問
您好,如果是員工福利和勞務保護費相關才能稅前扣除的 答
老師,我想請教一下,就是我們事故車理賠是2萬,其中包 問
您好,不可以,發票是開給客戶的,不是我們公司的抬頭 答

用銀行存款買固定資產,掛應收賬款,怎樣做會計分錄
答: 學員你好,分錄如下 借*固定資產 應交稅費 貸*應收賬款
27. [單選題] 在復合會計分錄\"借:固定資產100 000;貸:銀行存款80 000,應付賬款20 000\"中,\"銀行存款\"賬戶的對應賬戶是( ) A.\"應付賬款\" B.\"銀行存款\" C.\"固定資產\" D.\"固定資產\"和\"應付賬款\"
答: 銀行存款對應的是固定資產賬戶。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司買行車分期付款,我開始做了兩筆會計分錄是借應付賬款貸銀行存款 后來行車裝好了,還有部分余款沒有付,我該怎么做會計分錄其實我反應過來我開始的會計分錄就做錯了,應該是借固定資產-行車貸銀行存款 應付賬款,后面再付就是借應付賬款貸銀行存款,現在這種情況該如何處理呢
答: 您好,把錯誤的分錄沖紅,調過來就可以了。

